Faktúry

Číslo | 1461220660 |
Interné číslo | 23045 |
Predmet | kom. infraštr. 1/23 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 21-02-2023 |
Dátum zverejnenia | 06-03-2023 |
Dátum vystavenia | 07-02-2023 |
Dátum úhrady | 20-02-2023 |
Dátum evidencie | 15-02-2023 |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : O2 Slovakia, s.r.o, IČO: 47259116, Adresa: Eisteinova, Mesto: Bratislava, PSČ: 85101 |
Suma s DPH | 5.78 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 23045 F /1461220660 16.02.23 |
Prílohy |