Faktúry

Číslo | 1017303303 |
Interné číslo | 23080 |
Predmet | tel. popl. 3/23 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-04-2023 |
Dátum zverejnenia | 03-05-2023 |
Dátum vystavenia | 01-04-2023 |
Dátum úhrady | 11-04-2023 |
Dátum evidencie | 01-04-2023 |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : Slovak telecom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 825 13 |
Suma s DPH | 30.52 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 23080 F /1017303303 11.04.23 |
Prílohy |