Faktúry

Číslo | 1042023 |
Interné číslo | 23086 |
Predmet | spoločné úradovne 2.Q/23 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-04-2023 |
Dátum zverejnenia | 03-05-2023 |
Dátum vystavenia | 04-04-2023 |
Dátum úhrady | 11-04-2023 |
Dátum evidencie | 11-04-2023 |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : Mesto Lipany, IČO: 00327379, Adresa: Krivianska 1, Mesto: Lipany, PSČ: 082 71 |
Suma s DPH | 360.75 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 23086 F /1042023 11.04.23 |
Prílohy |