Faktúry

Číslo | 1601389555 |
Interné číslo | 23185 |
Predmet | kom. infraštr. 7/23 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 21-08-2023 |
Dátum zverejnenia | 08-09-2023 |
Dátum vystavenia | 31-07-2023 |
Dátum úhrady | 17-08-2023 |
Dátum evidencie | 10-08-2023 |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : O2 Slovakia, s.r.o, IČO: 47259116, Adresa: Eisteinova, Mesto: Bratislava, PSČ: 85101 |
Suma s DPH | 8.72 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 23185 F /1601389555 10.08.23 |
Prílohy |